晋江市
经验:
学历:本科
岗位职责:
1.负责拟定集团内部审计制度流程和和稽核制度流程.经审批后监督执行;
2.负责制定集团年度审计计划,起草制定各项审计工作具体计划及方案,组织开展并实施审计工作;
3.负责全集团的各项制度、财务、成本控制和工程结算等环节的内部控制体系、流程制度的审计稽核工作;提出整改意见并追踪落实整改工作;
4.撰写审计报告(或汇报PPT),定期向集团董事长和集团总裁汇报;
5.负责完成上级领导交办的其他专项审计工作(离任审计、举报调查、内部流程审计等)。
6.对内部控制进行阶段性自评,及时发现公司潜在问题和风险;
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、管理或审计类相关专业;
2、具有内部审计工作3年以上工作经验;
3、具备一定的风险控制敏感度、逻辑判断力及文字表达力;
4、责任心强、忠诚保密,具有较强的协调沟通能力、数据处理能力、团队协作意识;
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